今年,我所接受了北京市审计局的财务审计,针对审计发现的问题,所领导班子高度重视,迅速组织财务科及有关科室负责人召开专题会议研究,制定整改方案和措施,进一步加强财务管理。
我所主要从以下三个方面加强了管理:一是加强三公经费的管理。针对三公经费财政专项列支出国经费、以及超预算使用经费等问题,所领导对有关课题负责人进行了批评教育,要求今后严格按规定要求控制三公经费的使用,坚决杜绝超预算出国等问题;二是加强专项资金的管理。对于部分经费使用超范围的问题,所领导作出明确指示,要求专项资金实行专款专用,严格执行项目预算计划,不能随意挤占;三是加强会计核算的管理。对于部分购置的办公设备,符合纳入固定资产条件的但未计入固定资产的问题,所财务及时调整账务;对于部分非税收入未上缴的问题,我所按规定的时间及时上缴了财政。
经过此次审计,我所积极采取有效措施,进一步规范了财务管理和科研经费的使用,促进了各项工作的顺利开展。